Как получить налоговую квитанцию: Как получить квитанцию на оплатe налога на имущества и других налогов?
Извещение на уплату налога на недвижимость
б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий,
Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»,
а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов
б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий,
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»,
а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов
б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ,
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»,
иные доходы, облагаемые по ставке 9%
б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ,
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»
БГУ — Как получить налоговый вычет?
Обучение на местах с полным возмещением затрат (платное обучение): Как получить налоговый вычет?
Кому полагается налоговый вычет
Процесс оформления налогового вычета подробно описан в Налоговом кодексе (статья 219). Претендовать на получение вычета могут:
1. Лица, оплатившие обучение из собственных средств, родители или брат (сестра), оплачивающие обучение своих детей в возрасте до 24 лет.
2. Опекуны и попечители, которые вносили плату за обучение своих несовершеннолетних подопечных.
Для получения вычета необходимо обратиться с пакетом документов в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года, в котором оплатили обучение. Также, это можно сделать и позже, в течение трех последующих лет.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН
- Договор. Договор, заключенный между образовательным учреждением, обучающимся и заказчиком. Заказчиком по Договору с образовательным учреждением может быть как работающий родитель (в случае очного обучения), так и сам обучающийся (если он имеет доход и платит налоги).
- Дополнительные соглашения. Дополнительное соглашение к Договору заключается в случае изменения условий договора.
- Квитанции об оплате. Платежный документ, подтверждающий факт внесения (перечисления) денежных средств на счет Университета. Оплата обучения производится только от имени Заказчика безналичным способом.
В налоговый орган сдаются: копии договора, дополнительных соглашений и квитанций (оригиналы иметь с собой). - Справка об обучении. Справка об обучении в университете выдается в деканате/институте.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности и Свидетельство о государственной аккредитации. Копию лицензии образовательного учреждения с приложениями к ней можно распечатать самостоятельно с сайта университета ССЫЛКА на страницу http://bgu.ru/sveden/document/
Обращаем внимание на то, что лицензию на осуществление образовательной деятельности необходимо распечатать со страницы 1 по страницу 16. Свидетельство о государственной аккредитации необходимо распечатать со страницы 1 по страницу 6). Заверить распечатанные документы можно в приёмной комиссии (корпус 4 аудитория 102).
- Декларация по налогу на доходы физических лиц.
- Заявление письменное в произвольной форме о предоставлении социального налогового вычета на обучение.
- Справка из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за истекший год по форме 2-НДФЛ.
- Свидетельство о рождении ребенка (копия).
Автомобилистам напомнили о налоге, который надо заплатить в ноябре
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Уже в октябре автолюбители начали по почте получать письма из своих территориальных налоговых органов с расчётом транспортного налога за предыдущий 2020 год. Транспортный налог — один из трех имущественных налогов, которые платят граждане — собственники транспортных средств. Это региональный налог, а это значит, что все собранные средства остаются на местах и тратятся на неотложные социальные и иные нужды области, края, республики, рассказывает агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причём по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года», — подчеркивает юрист.
ФНС объяснила причины роста налога для ряда владельцев недвижимости
Затягивать оплату не стоит – если вы забудете выполнить свою конституционную обязанность, на неуплаченную сумму будут начислены пени, а при большой сумме долга, возмещением и наложением обеспечительных мер займутся уже судебные приставы.
По словам Соловьева, за истёкший период методика расчёта налога в целом не изменилась. Важно учитывать, что расчёт налога и квитанция приходят по почте на адрес регистрации гражданина. Так что, если адрес фактического проживания и регистрации не совпадает, стоит озаботиться тем, как получить вышеуказанные документы на руки. Это возможно сделать, заглянув в почтовый ящик по месту регистрации, получив распечатку в МФЦ, а также в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС (nalog.gov.ru). К слову, там налоговое уведомление будет в любом случае, даже, если гражданин в своё время отказался от почтовой рассылки. Не стоит искать платежку на Госуслугах, там отражается только налоговая задолженность (соответственно, там она появится только после 1 декабря, и то вместе с суммой пени).
«Владельцам транспортных средств необходимо помнить: если уведомление не получено ни одним из вышеперечисленных способов, необходимо обратиться в свою налоговую инспекцию по месту регистрации лично или через сервис «Обратиться в ФНС России». Факт своевременного обращения поможет избежать финансовых и эмоциональных потерь», — уверен юрист.
Названы самые популярные марки автомобилей у россиян
Кроме того, каждый желающий может лично проверить точность расчёта налога как соотношение базовой налоговой ставки, которая зависит от региона регистрации, марки машины и мощности двигателя. Но необходимо будет учесть несколько важных деталей: базовые ставки утверждены правительством, однако каждый регион может их менять, кроме того, необходимо уточнять перечень льготных категорий граждан, освобождённых от уплаты налога, заключил Соловьев.
Как вернуть до 27 % от стоимости покупок за рубежом через такс-фри
Приезжать из-за границы с покупками будет вдвойне приятно, если вам компенсируют часть потраченных денег. Рассказываем, как правильно воспользоваться системой Tax Free и сэкономить на шопинге за рубежом.
→ Что такое Tax Free
→ Кто может претендовать на возврат по системе такс-фри
→ С каких трат за границей можно вернуть НДС
→ Как оформить возврат налога и получить деньги
→ Вернут ли НДС полностью
→ В каких странах работает система такс-фри
→ На какую минимальную сумму нужно совершить покупку для возврата по Tax Free в разных странах
→ 5 главных советов по такс-фри для тех, кто спешит
Что такое Tax Free
VAT и GST — это аналоги НДС
В цену большинства товаров по всему миру включен НДС (он же VAT / GST) — налог на добавленную стоимость. В магазине покупатель оплачивает полную стоимость товара, включающую НДС, после чего продавец перечисляет НДС в бюджет государства.
Такс-фри (от английского Tax Free — «не облагается налогом») — это международная система, позволяющая вернуть НДС с покупок за рубежом.
Турист не пользуется государственными сервисами, доступными местным жителям, поэтому налоги вправе не платить. Для этого и нужна система Tax Free — она позволяет вернуть НДС, уплаченный при покупках за границей.
Кому вернут такс-фри
Получить возмещение Tax Free вправе иностранные туристы. Чаще всего это происходит при выезде из страны.
Система не распространяется на тех, кто с точки зрения государства не считается туристом. Если у вас есть рабочая или учебная виза, вид на жительство, статус беженца или вы провели в стране дольше определенного срока, то НДС вам не вернут.
С каких покупок можно и нельзя вернуть НДС
Можно получить возмещение НДС с покупок в магазинах, которые отмечены эмблемой Tax Free.
При вывозе из страны вещи должны быть не использованы и в заводской упаковке. Это часто проверяют. Если в Европе вы купили куртку и хотите вернуть сумму НДС, то надеть ее сможете, только покинув страну.
Чтобы вернуть НДС с покупок за границей:
- не пользуйтесь вещами до выезда из страны. Таможенникам вы должны предъявить новые вещи с ярлыками, чеками и в заводской упаковке;
- уложитесь в максимальный срок для проставления таможенной печати. В Европе, Китае и Уругвае у вас 90 дней с даты покупки, в Таиланде — 60 дней.
В каких случаях нельзя вернуть НДС:
- с покупок на рынках и в магазинах без специальной эмблемы, так как они не участвуют в системе Tax Free;
- с покупок в интернет-магазинах;
- с услуг. Например, вам не компенсируют НДС с оплаченной гостиницы, экскурсии, поездки на такси или ужина в ресторан;
- с некоторых товаров, например, если они не облагаются НДС.
Как воспользоваться Tax Free и получить деньги
Шаг 1. Оплата покупки и получение квитанции такс-фри
Убедитесь, что магазин участвует в системе такс-фри. Обычно на входе и на кассах таких магазинов есть наклейки со словами Tax Free или Tax Refund.
Узнайте минимальную сумму, с которой возвращают налог, и выберите товаров на нее или выше. Чеки за разные покупки в одном магазине обычно разрешают суммировать, если все куплено в один день. Узнайте, можно ли суммировать покупки в одном торговом центре.
При оплате скажите, что хотите оформить форму (заявку) такс-фри. Иногда это делают прямо на кассе, в больших магазинах — чаще на отдельной стойке.
Сразу купить вещь без НДС нельзя, даже будучи туристом. Придется сначала оплатить полную стоимость, потом подать заявку на возврат суммы НДС.
Приготовьте загранпаспорт. В квитанцию такс-фри внесут ваши данные: имя и фамилию, как в загранпаспорте, адрес с индексом по-английски и номер заграна. Сам паспорт, скорее всего, тоже придется показать, но бывает, что хватает копии. Проверьте, что в данных нет ошибок, иначе в возврате налога откажут. В итоге вам выдадут конверт с формой такс-фри и чеком.
Товарный чек и заявка Tax Free — разные бумажки. Товарный чек вы оставите себе, квитанцию такс-фри потом отдадите в обмен на сумму НДС, которую вам вернут.
Если в магазине вам дали пустой бланк такс-фри, не забудьте его заполнить, чтобы не делать это в последний момент в аэропорту.
Узнайте, как получить деньги. Детально уточните, что именно и в какой срок вы должны сделать, чтобы вам вернули НДС.
Шаг 2. Таможенный штамп и возврат налога
Схема возврата НДС — более-менее универсальная. Вы покупаете на минимальную сумму или больше → в магазине оформляют форму Tax Free напрямую или через посредника-оператора → при вылете из страны таможенники проверяют неиспользованные покупки и документы и заверяют форму такс-фри печатью → вы получаете сумму НДС наличными или на карту.
Но есть несколько вариантов, как именно вы будете подтверждать вывоз покупок, кто и где вам вернет НДС. Это зависит от страны, магазина, оператора такс-фри и вашего удобства. Уточните в магазине, как получить возврат, вот возможные варианты:
1) В городе через оператора такс-фри. В Европе очень распространены посредники-операторы Tax Free, самые известные — Global Blue и Premier (Planet). Они берут комиссию.
Если в магазине есть наклейки этих операторов, значит, на кассе по вашей просьбе могут оформить их фирменные формы Tax Free. Вернуть по ним деньги вы сможете в стране совершения покупки (сервис Early Refund, то есть ранний возврат), в аэропорту перед вылетом или дома по прилете.
Если оформляете ранний возврат в городе, то деньги вам выдадут сразу. Кажется, что это удобно, но многие потом сталкиваются со штрафами из-за того, что оператор не вовремя получил документы, подтверждающие вывоз товаров из страны.
Например, если вы получили деньги за ранний возврат от оператора Global Blue, то обязаны предоставить проштампованную таможней форму в течение 21 дня (для карт Visa, MasterCard, Amex) или 15 дней (для карты UnionPay) со дня покупки. Форму обычно кладут в фирменный ящик Global Blue в аэропорту или отправляют почтой перед отлетом домой. Если конверт придет к оператору позже (например, ящик в аэропорту редко проверяют), то с вашей банковской карты спишут штраф или даже полную сумму, которую раньше вам выплатили. Эта ситуация очень распространенная, поэтому опытные путешественники избегают сервиса Early refund в городах и оформляют возврат налога в офисе Global Blue в аэропорту перед вылетом.
В Милане шопинг по системе такс-фри и осмотр достопримечательностей могут проходить одновременно.
На фото — один из первых в Европе пассажей, роскошная Галерея Виктора Эммануила II рядом с собором Дуомо
2) Позже через магазин. Многие европейские магазины оформляют возврат НДС напрямую без посредника-оператора. После оплаты товара для вас заполнят зеленую форму Tax Free, в аэропорту таможенник поставит на нее печать, потом вы вернетесь в магазин и получите деньги. Или отправите проштампованную форму почтой, а деньги вам переведут на банковскую карту или счет.
Самих зеленых бланков в магазине может не быть: в этом случае вас попросят их купить и принести для заполнения.
3) В аэропорту — самый распространенный вариант. В европейских аэропортах есть офисы посредников-операторов, в аэропортах других стран также возвращают налог по такс-фри.
Вне зависимости от того, как вы оформляете возврат налога, в аэропорту, как правило, нужно пройти таможенную проверку (Tax Free Validation) и поставить печать на форму такс-фри. Узнайте, нужно ли перед этим зарегистрироваться и получить посадочный талон.
Если планируете сдать в багаж вещи, по которым возвращаете налог, предупредите об этом на регистрации. Возможно, вас попросят потом отнести багаж на специальную стойку.
Бывает, что муторную таможню можно пропустить. К примеру, в Испании, если на чеке есть надпись ‘DIVA’, проставить печать можно электронно: просканируйте чек, а потом в зоне вылета в автомате получите деньги. В Таиланде отдельное таможенное оформление вообще не требуется: пройдя предполетный досмотр, покажите форму Tax Free из магазина и покупки на стойке VAT Refund For Tourists — и вам сразу выплатят НДС. Но это скорее исключение.
Получив печать в форму такс-фри на таможне, проходите в зону вылета. Если там есть офис Tax Free / VAT Refund, то отдавайте квитанцию, и вам вернут налог. Деньги выдадут наличными сразу или перечислят на карту (процесс занимает до двух месяцев), посчитайте, как будет выгоднее.
Если офис Tax Free закрыт или его нет, вы можете отправить документы в конверте, который вам выдали в магазине. Обычно в аэропорту есть фирменные почтовые ящики операторов такс-фри. Если нет — воспользуйтесь обычной почтой в стране вылета или после прилета или зайдите в офис оператора после возвращения домой.
Перед отправкой конверта почтой сфотографируйте форму такс-фри.
На таможенное оформление и в офисах Tax Refund часто бывают очереди: приезжайте в аэропорт не позднее чем за 4 часа до вылета.
4) В своей стране после возвращения. Если вы не успели разобраться с возвратом НДС перед вылетом, еще не все потеряно. Global Blue возвращает деньги в своих офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Пскове при условии, что на квитанции такс-фри стоит печать таможенной службы. Представительство Premier Tax Free есть в Москве. Если офиса поблизости нет или вы оформляли возврат через другого оператора / напрямую в магазине, отправьте конверт с заполненными формами Tax Free заказным письмом. Только не откладывайте: у проштампованных форм такс-фри — ограниченный срок действия.
Вернут ли полную сумму НДС
НДС — это процент, начисляемый на стоимость товара. Допустим, на ценнике написано 50 €, ставка НДС — 21 %. Значит, НДС — 10,5 €, и в идеальном случае именно столько вам и вернут.
В Европе многие магазины сотрудничают с посредниками — операторами такс-фри, которые за свои услуги берут комиссию.
Сколько стоят услуги Global Blue по возврату такс-фри:
- При возврате наличными в аэропорту — 3 € за каждую форму Tax Free, налог возвращают в валюте страны, в которой находитесь. Учтите, что менять деньги в зоне вылета обычно невыгодно;
- При возврате на банковскую карту — комиссии нет, но деньги конвертируют (иногда дважды) по плохому курсу, причем за конвертацию предусмотрена комиссия 3–5 %. В итоге потери могут быть гораздо больше 3 €.
Другие операторы такс-фри тоже берут комиссию и штрафуют, если вы оформили возврат в городе, а потом не вовремя отправили проштампованную таможенниками форму.
В некоторых магазинах можно вернуть НДС самостоятельно без комиссии.
В каких странах можно вернуть НДС с покупок
Система такс-фри работает примерно в полусотне стран, среди которых:
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аргентина
Армения
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Греция
Дания
Израиль
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Кипр
Корея
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Малайзия
Марокко
Мексика
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тайвань
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Южная Африка
Япония
Минимальная сумма покупки для возврата такс-фри и сколько вернут в разных странах
О ставках НДС и минимальной сумме покупок, с которой делают возврат, вам расскажут во всех магазинах, работающих с системой такс-фри. Но чтобы вы примерно представляли, о каких величинах речь, мы собрали в одну табличку условия возврата НДС в популярных странах.
Страна | Минимальная сумма покупки | НДС |
---|---|---|
Австрия | 75,01 евро | 20 % |
Венгрия | 50000 венгерских форинтов (~ 170 евро) | 27 % |
Германия | 25 евро | 19 % |
Испания | 90,16 евро | 21 % |
Италия | 154,94 евро | 22 % |
Кипр | 50 евро | 19 % |
Литва | 55 евро | 21 % |
ОАЭ | 250 дирхамов (~ 61 евро) | 5 % |
Польша | 200 злотых (~ 47 евро) | 23 % |
Таиланд | всего за поездку 5000 батов (~ 148 евро), каждая покупка — 2000 батов (~ 59 евро) | 7 % |
Финляндия | 40 евро | 24 % |
Франция | 175,01 евро | 20 % |
Япония | 5000 иен (~ 42 евро) | 8 % |
В Европе система возврата такс-фри хорошо отработана. Действуйте по стандартной схеме: найдите магазины с эмблемой Tax Free, купите на минимальную сумму или больше, заполните форму такс-фри, в день вылета заверьте заявку у таможенников и получите деньги у оператора.
Минимальная сумма в Европе привязана к стране покупки, налог возвращают при выезде из границ ЕС или Шенгенской зоны (в зависимости от того, куда входит страна). Если вы купили на минимальную сумму в Германии и выезжаете из Франции, то формы Tax Free вам засчитают по немецкой минимальной сумме 25 евро, а не по французской 175,01 евро.
В США ситуация немного другая. Вместо НДС к стоимости товаров добавляют налог с продаж, который различается по штатам — от 0 до 10,5 %.
Выгоднее всего — закупаться в штатах, где налога с продаж нет: в Делавэре, Монтане, Нью-Гэмпшире и Орегоне. На Аляске правительство штата налог с продаж не взимает, но его установили многие местные органы власти.
Среди штатов с ненулевым налогом с продаж вернуть его обратно по системе, аналогичной такс-фри, можно в Луизиане и Техасе. Кликните, чтобы посмотреть списки авторизованных магазинов. При оформлении у вас заберут оригиналы чеков (можно оформить копии), попросят визу и обратный авиабилет / посадочный талон. Сбор за возврат немаленький: в Луизиане с вас возьмут 30 % от налога с продаж, в Техасе — 50 % при выплате наличными и 35 %, если деньги отправят на карту или PayPal.
5 советов, как вернуть НДС по системе такс-фри
В какую бы страну вы ни ехали, следуйте нашим простым советам:
- До поездки уточните минимальную сумму покупки для возврата НДС.
- Носите с собой загранпаспорт и старайтесь выбирать магазины с эмблемой Tax Free.
- Не доставайте из упаковки и не используйте купленные вещи, с которых хотите вернуть налог. Сохраните конверт с чеком и формой такс-фри.
- Узнайте, где в аэропорту находится пункт таможенной проверки покупок Tax Freе и офис нужного оператора.
- Приезжайте в аэропорт за 4 часа до вылета, чтобы все успеть.
Удачных вам покупок!
Читайте также:
Лучшие распродажи и аутлеты в Европе
Что делать, если за границей у вас украли деньги и документы
Как сэкономить на аренде машины
Задержка и отмена рейса: права пассажиров и обязанности авиакомпаний
15 полезных сервисов Скайсканера, о которых вы могли не знать
Водителей предупредили о том, что нужно сделать до 1 декабря » Новости Владивостока и Приморского края
Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря, сообщают «Вести:Приморье».
Уже в октябре автолюбители начали по почте получать письма из своих территориальных налоговых органов с расчётом транспортного налога за предыдущий 2020 год. Транспортный налог — один из трех имущественных налогов, которые платят граждане — собственники транспортных средств. Это региональный налог, а это значит, что все собранные средства остаются на местах и тратятся на неотложные социальные и иные нужды области, края, республики, рассказывает агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причём по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года», — подчеркивает юрист.
Затягивать оплату не стоит – если вы забудете выполнить свою конституционную обязанность, на неуплаченную сумму будут начислены пени, а при большой сумме долга, возмещением и наложением обеспечительных мер займутся уже судебные приставы.
По словам Соловьева, за истёкший период методика расчёта налога в целом не изменилась. Важно учитывать, что расчёт налога и квитанция приходят по почте на адрес регистрации гражданина. Так что, если адрес фактического проживания и регистрации не совпадает, стоит озаботиться тем, как получить вышеуказанные документы на руки. Это возможно сделать, заглянув в почтовый ящик по месту регистрации, получив распечатку в МФЦ, а также в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС (nalog.gov.ru). К слову, там налоговое уведомление будет в любом случае, даже, если гражданин в своё время отказался от почтовой рассылки. Не стоит искать платежку на Госуслугах, там отражается только налоговая задолженность (соответственно, там она появится только после 1 декабря, и то вместе с суммой пени).
«Владельцам транспортных средств необходимо помнить: если уведомление не получено ни одним из вышеперечисленных способов, необходимо обратиться в свою налоговую инспекцию по месту регистрации лично или через сервис «Обратиться в ФНС России». Факт своевременного обращения поможет избежать финансовых и эмоциональных потерь», — уверен юрист.
Источник: «Вести:Приморье» [ www.vestiprim.ru ]
Как получить электронную подпись для физического лица для налоговой
Зачем нужна электронная подпись для налоговой
С налоговой инспекцией можно взаимодействовать в электронном виде — это быстрее и проще, чем отправлять документы по почте или посещать налоговую лично.
Для такого взаимодействия на официальном сайте ФНС создали сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица». В личном кабинете (ЛК) можно контролировать расчеты по имущественному и транспортному налогам, следить за ходом проверки поданных деклараций 3-НДФЛ, просматривать сведения о доходах.
Чтобы отправить электронные документы в ФНС через личный кабинет, нужна электронная подпись (ЭП). Для этого подойдут два вида ЭП: усиленная неквалифицированная (НЭП) от налоговой и усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). Рассмотрим ниже, чем они отличаются.
Какая ЭП подойдет для налоговой: НЭП и КЭП
Оба вида ЭП придают документам юридическую силу и приравнивают их к документам с собственноручной подписью. Но есть и отличия, главное из которых в том, что НЭП от налоговой можно использовать только в личном кабинете налогоплательщика, а КЭП — и в налоговой, и в других системах, и для любого электронного документооборота.
Где и как можно использовать НЭП налоговой
НЭП можно бесплатно выпустить в ЛК, но подписывать неквалифицированной подписью заявления и документы в ФНС можно только через личный кабинет на сайте налоговой.
Какие документы можно подписать НЭП
Любой документ, который отправляете в ФНС через личный кабинет, надо подписывать ЭП. Например, в налоговую можно отправить:
- заявления о возврате и зачете излишне уплаченного налога;
- заявления на получение льгот по налогу на землю, транспорт, имущество физлиц;
- уведомления об объектах налогообложения, по которым применяется льгота;
- сообщения о владении имуществом и транспортными средствами;
- налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающих документов.
Где еще можно использовать НЭП
Ключ НЭП работает только при взаимодействии с налоговой службой через сервис личного кабинета налогоплательщика. В других информационных системах и сервисах его использовать нельзя.
Чем КЭП отличается от НЭП для налоговой
Оба вида подписи можно применять на сайте ФНС в личном кабинете: подавать заявления, налоговые декларации, получать льготы. Но КЭП можно использовать в других государственных сервисах и коммерческих организациях, а не только при взаимодействии с налоговой
Например, с помощью КЭП можно:
- зарегистрировать юрлицо или ИП;
- заключить трудовой договор удаленно;
- подтвердить аккаунт на госуслугах, чтобы пользоваться всеми услугами, например, подать документы на поступление в вуз;
- получить патент;
- зарегистрировать или расторгнуть брак;
- подать иск в суд;
- оформить кредит и другое.
Как оформить электронную подпись через личный кабинет налогоплательщика
Чтобы получить НЭП, сначала нужно зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика.
Как получить доступ в личный кабинет
Подключиться к ЛК можно несколькими способами:
- Лично посетить налоговую инспекцию, где вас идентифицируют и выдадут логин и пароль для входа. Первичный пароль, который вы получили в налоговой инспекции, нужно поменять в течение месяца после регистрации.
- Данные для входа в ЛК может получить представитель налогоплательщика. Для этого нужна нотариальная доверенность и паспорт представителя.
- С помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг при условии, что пользователь получал код подтверждения для портала госуслуг при личном обращении — его личность была идентифицирована.
- С помощью КЭП, полученной в аккредитованном удостоверяющем центре (УЦ). Личность человека подтверждает специалист УЦ при выдаче сертификата.
Как выпустить сертификат НЭП
Заявку на выпуск подписи оформляют в профиле личного кабинета в разделе «Получить ЭП». Чтобы перейти в профиль, кликните на свою фамилию в верхней части экрана. Сайт откроет страницу с разделами профиля, среди которых — раздел про электронную подпись.
Форма заявки предложит два варианта оформления:
- Ключ ЭП хранится в защищенной системе ФНС. Можно подписывать и отправлять документы в налоговую с любого устройства. Нужно только авторизоваться в личном кабинете. ФНС рекомендует использовать этот вариант.
- Ключ хранится на вашем компьютере или ноутбуке. После установки сертификата НЭП его можно перенести на другой компьютер. Такой сертификат не работает на мобильных устройствах, например, на телефоне или планшете. Для работы ЭП на компьютер нужно дополнительно установить средство криптографической защиты информации VipNET CSP.
Форма автоматически заполнит ваши реквизиты: ФИО, адрес регистрации, ИНН, СНИЛС. Останется только придумать пароль и отправить заявку.
Примерно за полчаса система сгенерирует сертификат электронной подписи. Им можно пользоваться сразу или скачать его на компьютер — в зависимости от того, какой вариант хранения ключа вы указали в заявке.
Такая подпись действует один год. После окончания срока действия можно выпустить новую НЭП по такой же схеме.
Как физическому лицу получить электронную подпись для налоговой в УЦ «СКБ Контур»
Подписывать налоговые документы в личном кабинете можно не только НЭП, но и усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). Такую подпись выдают аккредитованные УЦ.
Как получить КЭП в УЦ Контура
- Оставьте заявку на сайте, по телефону 8 800 500-05-08 или в сервисном центре из перечня.
- Оплатите счет после подтверждения заявки.
- Соберите пакет документов. Принесите оригиналы в сервисный центр или отправьте сканы через личный кабинет.
- Дождитесь ответа УЦ. В течение 1-2 дней данные в заявке проверят и сообщат вам о результате.
- Получите КЭП в офисе лично или закажите выезд курьера. Это нужно, чтобы удостоверить личность владельца подписи.
Какие документы нужны для выпуска подписи
Чтобы выпустить сертификат КЭП физлицу нужно предоставить в УЦ документы:
- Паспорт будущего владельца сертификата — оригинал или заверенная копия.
- Заявление на выпуск КЭП с подписью будущего владельца. Заявление выдаст сотрудник сервисного центра после предоставления документов.
- СНИЛС.
- ИНН.
КЭП для физлица выпускают на один год. Стоимость сертификата зависит от набора дополнительных услуг. Узнайте, сколько стоит сертификат КЭП, на нашем сайте.
Получить электронную подпись
В стоимость услуги включено:
- автоматическая установка сертификата на ваш компьютер;
- круглосуточная техподдержка;
- сервис для подписания документов Контур.Крипто.
Для работы электронной подписи нужна программа криптографической защиты информации, например, КриптоПро CSP и лицензия на нее. В УЦ Контура можно приобрести встроенную лицензию, чтобы использовать КриптоПро CSP на любом компьютере в течение срока действия сертификата.
Как управлять налогами физическому лицу через личный кабинет налогоплательщика
Чтобы управлять налогами в ЛК, подойдет любая подпись — и КЭП, и НЭП. Оба вида ЭП работают одинаково во всех разделах сервиса.
Из каких разделов состоит главная страница ЛК
1. Профиль.
Раздел хранит персональные данные пользователя, его контакты, историю действий на сайте. Еще в профиле можно:
- Выпустить НЭП от налоговой или привязать КЭП, полученную в УЦ.
- Посмотреть сведения о банковских счетах, открытых на имя налогоплательщика с 1 июля 2014 года.
- Узнать, в каких организациях вы являетесь руководителем или учредителем. ФНС рассказывает, что делать, если на ваше имя неправомерно зарегистрировали организацию.
2. Налоги.
Здесь отражаются начисления и задолженности по налогам на землю, недвижимость и транспорт. Там же хранится история по оплаченным суммам.
3. Доходы.
Страница отображает сведения о расчетах по страховым взносам и справки о доходах по форме 2-НДФЛ, которые направил в ФНС работодатель или другой налоговый агент.
Здесь же можно подать заявление о дополнительном доходе, который не был учтен. Например, доход от сдачи жилья в аренду и продажи имущества.
4. Имущество.
Раздел показывает информацию о всех видах вашей собственности:
- земельный участок;
- недвижимое имущество;
- наземный, водный, воздушный транспорт.
В карточке каждого объекта можно посмотреть его характеристики и стоимость и выбрать объект как льготный.
Если вы нашли ошибку в характеристиках, отправьте в налоговую сообщение об ошибке из этого же раздела. Форма заполнит все поля автоматически. Нужно только исправить ошибочные данные на верные, прикрепить подтверждающие документы и отправить сообщение.
По такой же схеме можно отправить в ФНС сообщение, если личный кабинет показывает имущество, которое вам не принадлежит.
5. Жизненные ситуации.
Раздел включает в себя все варианты взаимодействия с налоговыми органами. Например, можно:
- распорядиться переплатой: перезачесть деньги в уплату другого налога или вернуть их на свой счет;
- подать декларацию по форме 3-НДФЛ;
- подать заявление на льготу многодетной семье, по пенсии, по инвалидности и по другим причинам;
- запросить справку о состоянии расчетов;
- пожаловаться на работу налогового органа;
- встать на учет;
- написать в техподдержку и выполнить другие действия.
6. Сообщения.
Здесь хранится электронная переписка с ФНС: заявления, сообщения пользователя и ответы и уведомления налогового органа.
Как заплатить налог
Неоплаченные начисления и задолженности отражаются в разделе «Налоги» или на главной странице ЛК. Заплатить их можно двумя способами.
- Каждый вид налога оплачивать отдельной суммой после получения уведомления от налоговой службы.
- Заплатить единый налоговый платеж физлица (ЕНП).
ЕНП — это виртуальный кошелек налогоплательщика. Когда пользователь ЛК пополняет кошелек, деньги поступают на счет казначейства. Налоговая спишет деньги, когда наступит срок платежа, и сама распределит эту сумму по разным видам налога.
ФНС пришлет уведомление о сумме и времени оплаты налога. Сведения об оплате отразятся в личном кабинете.
Заплатить налоги через личный кабинет можно тремя способами:
- банковской картой с использованием Интернет-сервиса банка, который заключил с ФНС соглашение;
- сформировать квитанцию и оплатить ее в любом банке;
- через сайт кредитной организации из предложенного списка.
Заплатить налог через личный кабинет налогоплательщика может и другой человек своей банковской картой. Но он не сможет вернуть деньги из бюджета, если перечислил больше, чем требуется.
Где взять квитанцию на уплату налога?
для пользователей Личного кабинета налогоплательщика – через Личный кабинет налогоплательщика; для иных лиц: посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию либо путём направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Как заплатить налог если не пришла квитанция?
Если квитанция не пришла, проверить и оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru. Если у владельца нет доступа к личному кабинету, придется зайти в налоговую инспекцию по месту жительства и получить электронный ключ и пароль для входа в личный кабинет.
Как получить квитанцию на уплату налога через госуслуги?
Как оплатить?
- Войдите в личный кабинет на сайте nalog.ru через Госуслуги;
- Перейдите на вкладку начисления;
- Выберите начисления, которые хотите оплатить;
- Выберите Госуслуги в списке кредитных организаций;
- Вы будете перенаправлены на Госуслуги для оплаты налогов банковской картой без комиссии или через WebMoney.
Когда приходит квитанция на налог на имущество?
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.
Где узнать о налоге на имущество?
Как проверить налоговую задолженность
- На портале Госуслуг Проверить долги по налогам можно на портале Госуслуг. …
- Через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru, бумажные уведомления по почте приходить не будут. …
- В мобильном приложении Госуслуг
Где взять квитанцию на уплату налога на недвижимость?
для пользователей Личного кабинета налогоплательщика – через Личный кабинет налогоплательщика; для иных лиц: посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию либо путём направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Как оплатить налог на авто без квитанции?
Что делать, если уведомление для оплату налога на автомобиль не пришло:
- 1Обратиться в налоговую. …
- 2Оплатить налог через личный кабинет налогоплательщика. …
- 3Самостоятельно сформировать квитанцию. …
- 4Просрочить оплату налога на машину и заплатить по ИНН.
Как оплатить налоги на имущество через госуслуги?
Как заплатить налоги
- На Госуслугах по УИН. Используйте сервис «Оплата по квитанции»: укажите номер и оплатите начисления на портале.
- В личном кабинете налогоплательщика. …
- Через сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС.
- Через интернет-банк или лично в банковском отделении по реквизитам из уведомления.
2.11.2020
Как посмотреть налоги на квартиру в госуслугах?
- Войдите на портал Войдите под своей учетной запись на портал gosuslugi.ru и выберите в списке услугу проверки налоговой задолженности. …
- Введите ИНН Если Вы можете указать ИНН, то введите его в соответствующее поле и нажмите кнопку «Найти задолженность». …
- Результат
Как оплатить налог на имущество через Сбербанк онлайн без квитанции?
По ИНН
- Зайдите в «Личный кабинет» системы Сбербанк Онлайн.
- Выберите раздел «Переводы и платежи» в главном меню, далее выберите пункт «Федеральная налоговая служба».
- Затем нажмите на подраздел «Поиск долга по идентификационному налоговому номеру».
- В появившемся окне введите свой ИНН и продолжите работу с сервисом.
Когда придут налоги в 2020 году?
за первый квартал 2020 года нужно заплатить не позднее 30 октября 2020 года, за второй квартал 2020 года – не позднее 30 декабря 2020 года.
Когда платить налоги в 2021 году?
за 6 месяцев 2021 года — 26 июля 2021 года; за 9 месяцев 2021 года — 25 октября 2021 года. Отличаются лишь сроки платежи упрощенного налога за год. Единый или минимальный налог за 2021 год организациям нужно заплатить до 31 марта 2022 года, а предпринимателям — не позднее 30 апреля 2022 года.
Когда платить налог на имущество в 2021 году?
Точные сроки уплаты в федеральном законодательстве отсутствуют. Регионы решают сами, когда вам платить налог на имущество (ст. 383 НК РФ).
…
Сроки уплаты имущественного налога в 2021 году
- Расчет за первый квартал — 30 апреля 2021;
- Расчет за 6 месяцев — 30 июля 2021;
- Расчет за 9 месяцев — 1 ноября 2021.
Как узнать сумму начисленного налога на имущество?
Сумму налогов на землю и имущество вы можете узнать в мобильном приложении Kaspi.kz . Для этого перейдите в раздел «Госуслуги» → «Налоги» → «Налог на транспорт, землю и имущество». Введите ИИН и нажмите «Проверить». Откроется список с информацией: вид налога и сумма платежа.
Как узнать свои налоги по фамилии?
Чтобы узнать задолженность по налогам по ИНН физического лица или его фамилии необходимо авторизоваться на портале Госуслуги перейти в раздел «Налоговая задолженность». Услуга предоставляется бесплатно. Для ее получения нужно ввести персональные данные (фамилию или ИП) и кликнуть «найти задолженность».
Как узнать налог на детей?
Если вы платите налоги за несовершеннолетнего, то проверить и уплатить задолженность можно одним из трёх способов: · Подключить ребенка к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». Для этого нужно подать заявление в Межрайонную ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Квитанция о налогообложении предприятий: как получить ее в 2021 году
С момента открытия вашего малого бизнеса — и даже раньше — вы платите налоги. Один из первых налогов, которые вы заплатите, дает вам зеленый свет от местных властей на начало работы.
Обзор: Что такое налоговая квитанция?
Квитанция об уплате налога на прибыль предприятий является доказательством того, что местное правительство разрешило вам продавать товары и услуги.
Речь не идет о квитанции об уплате федеральными налогами вашей компании.Квитанция об уплате налога на бизнес — это знак того, что местное правительство одобряет то, что вы заплатили символическую плату за открытие своего дела.
Многие города и округа требуют, чтобы у вас была налоговая квитанция, прежде чем ваша компания откроет свои двери для публики. Получение налоговой квитанции — один из первых шагов в процессе регистрации бизнеса.
Местные органы власти взимают относительно низкий налог на бизнес — от 20 до 500 долларов — за квитанцию об уплате коммерческого налога. Большинство правительств требуют, чтобы вы ежегодно продлевали его на ту же сумму.
Не все юрисдикции называют налоговую квитанцию таким именем. Некоторые называют их справками о налогообложении предприятий, лицензиями на налогообложение предприятий или чем-то совершенно другим.
Ваше налоговое программное обеспечение может не сообщать вам об этом налоге на бизнес, поэтому проявите должную осмотрительность, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правила открытия бизнеса в вашем регионе.
Примеры налоговых поступлений для предприятий
Во многих (но не во всех) юрисдикциях требуется получение налоговых поступлений для предприятий до того, как вы начнете продавать продукты и услуги.Давайте посмотрим на несколько городов и округов, требующих налоговых деклараций для своих местных предприятий.
Орландо, Флорида
Компании, которые делят город с Disney и Universal Studios, должны уплатить местный налог на бизнес перед открытием.
Квитанция об уплате коммерческого налога в Орландо, называемая коммерческим налогом и сертификатом использования, стоит около 20 долларов и должна обновляться ежегодно. Владельцам бизнеса Орландо также нужна квитанция об уплате налога на ведение бизнеса в округе Ориндж.
Орландо, штат Флорида, для ведения деятельности большинства предприятий требуется квитанция об уплате налогов.Источник: orlando.gov.
Ломпок, Калифорния
Компании в Ломпоке платят от 30 до 475 долларов за квитанцию об уплате налогов, в зависимости от годового дохода компании. Город использует налоговые поступления для финансирования своих полицейских и пожарных служб, парков и программ отдыха, а также других местных служб.
Ломпок, Калифорния, финансирует местные услуги за счет доходов от налоговых поступлений. Источник: cityoflompoc.com.
Округ Фэйрфакс, Вирджиния
Этот округ на севере Вирджинии требует, чтобы предприятия уплачивали налог на коммерческую, профессиональную и профессиональную лицензию (BPOL) в течение первых 75 дней работы.
Сумма налога зависит от доходов бизнеса. Компании, приносящие 100 000 долларов или меньше, платят фиксированную плату, в то время как компании с более высокими доходами платят ставку, основанную на их отрасли.
Сумма налоговых поступлений для компаний в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, зависит от валовых поступлений. Источник: fairfaxcounty.gov.
Как получить коммерческую налоговую квитанцию
Чтобы получить коммерческую налоговую квитанцию для своей компании, выполните следующие действия.
1. Зарегистрируйте свой бизнес
Вам нужен бизнес, прежде чем вы сможете попросить местное правительство разрешить вам начать работу.Следуйте нашему руководству по регистрации бизнеса.
2. Подайте заявление на получение налоговой квитанции
Если у вас есть бизнес, заполните заявление на получение налоговой квитанции в вашем городе, округе или обоих городах.
Для заполнения заявки вам понадобится следующая информация:
- Федеральный идентификационный номер работодателя (EIN), также называемый налоговым идентификатором предприятия
- Идентификационный номер налогоплательщика штата
- Имя владельца
- Название компании
- Рабочий адрес
- Описание бизнеса
- Контактная информация
Многие местные органы власти имеют онлайн-заявки, в то время как другие требуют, чтобы вы отправляли их по почте в бумажном виде.Вам следует подождать несколько недель, чтобы получить решение по вашему заявлению.
3. Оплатите коммерческий налог
Вы должны будете оплатить квитанцию об уплате коммерческого налога во время подачи заявки или после того, как вы получите одобрение, в зависимости от требований местного правительства.
После утверждения и оплаты вы готовы открыть свой бизнес. В зависимости от типа учреждения, в котором вы работаете, и места, где находится ваша компания, вам может потребоваться разместить налоговую квитанцию в таком месте, где ее смогут увидеть клиенты.
Нужна ли мне новая налоговая квитанция, если мой бизнес переезжает?
Ответить на этот вопрос для вашего конкретного бизнеса можно на веб-сайте вашего местного самоуправления.
Изменение почтового адреса в пределах одной юрисдикции не всегда приводит к покупке новой налоговой квитанции. Если вы продаете свой бизнес другому лицу, новому владельцу может потребоваться оплатить перевод налоговой квитанции.
Срок действия налоговых поступлений от бизнеса истекает?
Большинство налоговых поступлений от предприятий длятся всего один год и требуют ежегодного обновления.Посетите веб-сайты налоговых органов вашего города и округа, чтобы узнать условия налоговых поступлений для вашей компании.
У меня несколько предприятий в одном городе. Нужны ли мне несколько налоговых деклараций?
Обычно вам нужна квитанция об уплате налогов для каждого бизнеса, которым вы управляете. Например, если у вас есть три предприятия, работающих в Орландо, штат Флорида, вам нужны три отдельных налоговых квитанции.
Посетите веб-сайт местного налогового инспектора, чтобы узнать о требованиях для вашего бизнеса.
Требуются ли налоговые квитанции для всех городов и округов?
Не во всех городах и округах требуются налоговые квитанции. Однако вполне вероятно, что ваш город или округ заставят вас заплатить за бизнес-лицензию до того, как вы начнете работать.
Не забывайте, что города и округа могут взимать налоги с жителей и предприятий в своей юрисдикции. Они могут добавить требование о получении налога на прибыль или ввести аналогичный налог под другим названием.
Освобождаются ли некоторые виды бизнеса от налоговых поступлений?
Ваша юрисдикция может освобождать определенные виды бизнеса от получения налоговых деклараций.Например, в Делтоне, штат Флорида, не требуются налоговые квитанции для некоммерческих библиотек, художественных галерей и музеев, открытых для публики.
Однако, как правило, домашние предприятия не освобождаются от налоговой декларации.
Местные налоги подлежат вычету в IRS
Когда вы подаете федеральную налоговую декларацию, вы можете вычесть налоговую квитанцию как коммерческие расходы.
Когда требуются благотворительные квитанции?
Как некоммерческий консультант, IRS дает как юридический ответ на этот вопрос, так и практический ответ на этот вопрос с точки зрения построения отношений с вашими спонсорами.Я настоятельно рекомендую некоммерческим организациям подтверждать ВСЕ взносы в форме письма. Несмотря на то, что электронные письма являются законными, они безличны и не проявляют особого уважения к дарителю. Ниже приводится обширная информация, в которой изложены обязанности как некоммерческой организации, так и донора в отношении благотворительных взносов.
Публикация IRS 1771 (Благотворительные взносы — требования к обоснованию и раскрытию информации) объясняет федеральный налоговый закон для 1) организаций, таких как благотворительные организации и церкви, которые получают благотворительные взносы, не облагаемые налогом, и 2) налогоплательщиков, которые делают взносы.
Существуют правила ведения учета и обоснования, налагаемые на жертвователей благотворительных организаций, в то время как благотворительные организации, получающие определенные взносы на условиях «услуга за услугу», соблюдают правила раскрытия информации. Эти законы гласят, что:
- донор должен иметь банковскую выписку или письменное сообщение от благотворительной организации о любом денежном взносе, прежде чем донор сможет подать заявку на благотворительный взнос в своей федеральной налоговой декларации.
- жертвователь несет ответственность за получение письменного подтверждения от благотворительной организации о внесении любого единовременного взноса в размере 250 долларов США или более, прежде чем жертвователь сможет подать заявку на благотворительный взнос в своей федеральной налоговой декларации.
- благотворительная организация обязана предоставить письменное раскрытие донору, который получает товар или услуги в обмен на разовый платеж, превышающий 75 долларов.
Пожертвования с участием автомобиля, лодки или самолета стоимостью более 500 долларов обрабатываются по-другому. Для получения дополнительной информации о пожертвовании транспортных средств см. Публикацию IRS 4302, «Справочник благотворительных организаций по пожертвованиям транспортных средств» и публикацию IRS 4303, «Справочник доноров по пожертвованиям транспортных средств».
IRS не разработало стандартный формат для квитанций о взносах, но должна быть включена следующая информация:
- Имя дарителя.
- Сумма денег или описание подаренного предмета или предметов.
- Заявление, указывающее, были ли предоставлены какие-либо товары или услуги в обмен на подарок; квитанции от религиозных организаций должны включать заявление о том, что были предоставлены «нематериальные религиозные блага», но они не имеют денежной оценки для целей налогообложения
- Добросовестная оценка стоимости предоставленных товаров или услуг; несущественные значения регистрировать не нужно.
Квитанция может быть письмом, открыткой, сообщением электронной почты или формой, созданной для этой цели.Любые пожертвования на сумму 250 долларов и более должны быть подтверждены квитанцией. Благотворительная организация, получившая это пожертвование, должна автоматически предоставить дарителю квитанцию.
Образец благотворительной квитанции:
Название организации |
Адрес организации |
Телефон организации |
Квитанция о благотворительном взносе |
Дата получения: |
Имя донора: |
Первый круг: пожертвование наличными / чеком или пожертвование предметов |
Описание пожертвования: |
Размер взноса: |
Ориентировочная стоимость товаров или услуг донора |
Подпись при получении: |
** Примечание: товары или услуги не были предоставлены взамен этого подарка |
Как правило, некоммерческая организация НЕ должна ценить пожертвования (это ответственность дарителя).Скорее, он должен убедиться, что в нем есть заявление о том, что было пожертвовано. Кроме того, некоммерческая организация НИКОГДА не должна заявлять, что взнос ЯВЛЯЕТСЯ вычетом из налогооблагаемой базы — взносы МОГУТ БЫТЬ вычтены из налогооблагаемой базы в зависимости от конкретной налоговой ситуации донора.
Правила ведения делопроизводства
Требование: Даритель не может требовать налогового вычета для любого взноса наличными, чека или другого денежного подарка, если даритель не ведет учет взноса в форме банковской записи (например, аннулированного чека) или письменное сообщение от благотворительной организации (например, квитанция или письмо) с указанием названия благотворительной организации, даты и суммы взноса.
Удержания из заработной платы : Для благотворительных взносов, сделанных путем удержания из заработной платы, донор может использовать оба следующих документа в качестве письменного сообщения от благотворительной организации:
- квитанция о заработной плате, форма W-2, справка о заработной плате и пособии или другой предоставленный работодателем документ, предоставленный работодателем, который показывает удержанную и выплаченную благотворительной организации сумму, и
- залоговая карта, подготовленная благотворительной организацией или по ее поручению.
Однако, если жертвователь вносит разовый взнос в размере 250 долларов или более путем удержания из заработной платы, он должен просмотреть следующий документ: «Вычеты из заработной платы в соответствии с письменным подтверждением», чтобы узнать, какую информацию должна включать обязательная карточка.
Письменное подтверждение: Донор не может требовать налогового вычета для любого единовременного взноса в размере 250 долларов или более, если он не получит одновременное письменное подтверждение взноса от организации-получателя. Организация, не признающая взнос, не несет никаких штрафов; но без письменного подтверждения донор не может требовать налогового вычета. Хотя донор обязан получить письменное подтверждение, организация может помочь донору, своевременно предоставив письменное заявление, содержащее следующую информацию:
- наименование организации
- сумма денежного взноса
- описание (но не стоимость) неденежного вклада
- заявление о том, что организация не предоставила никаких товаров или услуг в обмен на взнос, если это имело место
- Описание и добросовестная оценка стоимости товаров или услуг, если таковые имеются, которые организация предоставила в обмен на взнос
- Заявление о том, что товары или услуги, если таковые имеются, которые организация предоставила взамен взноса, полностью состояли из нематериальных религиозных благ, если это имело место
Нет необходимости указывать в подтверждении ни номер социального страхования дарителя, ни идентификационный номер налогоплательщика.
Отдельное подтверждение может быть предоставлено для каждого отдельного взноса в размере 250 долларов или более, или одно подтверждение, например годовое резюме, может использоваться для обоснования нескольких разовых взносов в размере 250 долларов или более. Для подтверждения нет никаких форм IRS. Письма, открытки или компьютерные формы с вышеуказанной информацией приемлемы. Организация может предоставить либо бумажную копию подтверждения донору, либо организация может предоставить подтверждение в электронном виде, например, по адресу электронной почты для донора.Жертвователь не должен прикреплять подтверждение к своей индивидуальной налоговой декларации, но должен сохранить его для обоснования взноса. Отдельные взносы менее 250 долларов не суммируются. Примером этого могут быть еженедельные пожертвования церкви донора на сумму менее 250 долларов, даже если общая годовая сумма пожертвований донора составляет 250 долларов или более.
Организации-получатели обычно отправляют донорам письменные признания не позднее 31 января года, следующего за датой пожертвования.Для того чтобы письменное подтверждение считалось одновременным со взносом, донор должен получить подтверждение до более ранней из следующих дат: дата, на которую донор фактически подает свою индивидуальную федеральную налоговую декларацию за год, когда был сделан взнос; или срок (включая продление) возврата.
Подтверждение должно описывать товар или услуги, которые организация предоставляет в обмен на взнос в размере 250 долларов или более. Он также должен обеспечивать добросовестную оценку стоимости таких товаров или услуг, поскольку донор обычно должен уменьшить сумму удержания взноса на справедливую рыночную стоимость товаров и услуг, предоставляемых организацией.Товары или услуги включают наличные деньги, имущество, услуги, льготы или привилегии. Однако есть важные исключения, описанные ниже:
1) Условное исключение: незначительные товары или услуги, предоставляемые благотворительной организацией в обмен на взнос, не должны описываться в подтверждении. Товары и услуги считаются несущественными, если оплата происходит в контексте кампании по сбору средств, в которой благотворительная организация информирует жертвователя о сумме взноса, который является вычитаемым взносом, и:
справедливая рыночная стоимость полученного вознаграждения не превышает меньшую из 2 процентов выплаты или 91 или долларов, размер выплаты составляет не менее 45 долларов.50, единственные предоставленные товары имеют название или логотип организации (например, календари, кружки или плакаты), а стоимость этих товаров находится в пределах лимита для «недорогих товаров», который составляет 9,10 доллара.
Бесплатные, неупорядоченные и недорогие товары также считаются несущественными.
Пример условного исключения: если благотворительная организация дарит кружку кофе со своим логотипом и стоимостью 9,10 долларов или меньше донору, который вносит 45,50 долларов или более, организация может заявить, что никакие товары или услуги не были предоставлены в обмен на 45 долларов.50 вклад. 45,50 долларов полностью вычитаются.
Годовое членское пособие также считается несущественным, если оно предоставляется в обмен на ежегодный платеж в размере 75 долларов или меньше и состоит из ежегодных повторяющихся прав или привилегий, таких как:
- Бесплатное или льготное посещение помещений или мероприятий благотворительной организации
- скидок на покупки в сувенирном магазине организации
- Бесплатная или льготная парковка
- бесплатный или льготный вход на мероприятия только для участников, спонсируемые организацией, где стоимость на человека (не включая накладные расходы) находится в пределах «недорогих товаров»
Пример исключения из льгот членства: если благотворительная организация предлагает годовое членство в размере 75 долларов, которое позволяет бесплатно посещать все ее еженедельные мероприятия, а также плакат за 20 долларов, в письменном подтверждении необходимо указать только стоимость плаката в размере 20 долларов, поскольку бесплатное допуск будет считаться несущественным и, следовательно, не приниматься во внимание.
2) Исключение в отношении нематериальных религиозных льгот: если религиозная организация предоставляет вкладчику только «нематериальные религиозные блага», в подтверждении нет необходимости описывать или оценивать эти льготы. Он может просто указать, что организация предоставила плательщику нематериальные религиозные выгоды.
Что такое «нематериальные религиозные блага?» Как правило, это льготы, предоставляемые освобожденной от налогов организацией, действующей исключительно в религиозных целях, и обычно не продаются в коммерческих сделках вне контекста пожертвований (подарков).Примеры включают допуск на религиозную церемонию и минимальные материальные выгоды, такие как вино, используемое в религиозной церемонии. Льготы, не являющиеся нематериальными религиозными благами, включают образование с получением признанной степени, туристические услуги и потребительские товары.
Удержания из заработной платы : Когда донор вносит разовый взнос в размере 250 долларов США или более путем удержания из заработной платы, донор может использовать оба следующих документа в качестве письменного подтверждения, полученного от организации:
- квитанция о заработной плате, форма W-2, декларация о заработной плате и налогах или другой документ, предоставленный работодателем, в котором указывается сумма, удерживаемая работодателем и выплачиваемая благотворительной организации, и
- карточка залога, которая включает заявление о том, что организация не предоставляет товары или услуги в обмен на взносы в организацию путем удержания из заработной платы.
Каждая сумма удержания из заработной платы в размере 250 долларов и более рассматривается как отдельный взнос для целей порогового требования в 250 долларов для письменных подтверждений.
Невозмещенные расходы : Если донор вносит разовый взнос в размере 250 долларов США или более в виде невозмещенных расходов, например, личных транспортных расходов, понесенных для оказания безвозмездно предоставленных услуг для организации, то донор должен получить письменное подтверждение от организации, содержащее:
- Описание услуг донора
- заявление о том, предоставила ли организация товары или услуги в обмен на взнос
- Описание и добросовестная оценка стоимости товаров или услуг, если таковые имеются, которые организация предоставила в обмен на взнос
- заявление о том, что товары или услуги, если таковые имеются, которые организация предоставила взамен взноса, полностью состояли из нематериальных религиозных благ (описанных ранее), если это имело место.
Кроме того, донор должен вести надлежащий учет невозмещенных расходов. См. Публикацию 526 «Благотворительные взносы» для описания записей, подтверждающих вычеты доноров.
Пример невозмещенных расходов: Выбранный представитель на ежегодном съезде благотворительной организации покупает авиабилет для поездки на съезд. Организация не возмещает делегату стоимость билета в 500 долларов.Представитель должен вести учет расходов, например копию билета. Представитель должен получить от организации описание услуг, которые он предоставил, и заявление о том, что представитель не получал от организации товаров или услуг.
Примеры письменных благодарностей
- «Спасибо за ваш денежный взнос в размере 300 долларов, который (название организации) получил 12 декабря 2017 года. Никаких товаров или услуг в обмен на ваш взнос не было.”
- «Спасибо за ваш денежный взнос в размере 350 долларов, который (название организации) получил 6 мая 2017 года. В обмен на ваш взнос мы дали вам поваренную книгу с оценочной справедливой рыночной стоимостью 60 долларов».
- «Спасибо за ваш вклад в виде подержанной дубовой детской кроватки и подходящего комода, которые (название организации) получили 15 марта 2017 года. Никаких товаров или услуг в обмен на ваш взнос не было». Ниже приводится пример письменного подтверждения того, что благотворительная организация принимает пожертвования от имени одного из своих мероприятий:
- «Спасибо за ваш взнос в размере 450 долларов в (название организации), сделанный от имени ее программы Специального фонда помощи.Никакие товары или услуги не были предоставлены в обмен на ваш вклад ».
Письменное раскрытие информации: Донор может вычитать взнос только в том случае, если его / ее взнос превышает справедливую рыночную стоимость товаров или услуг, которые донор получает в обмен на взнос; поэтому донорам необходимо знать стоимость товаров или услуг. Организация должна предоставить письменное заявление о раскрытии информации донору, который совершает платеж на сумму, превышающую 75 долларов США, частично в качестве взноса, а частично за товары и услуги, предоставляемые организацией.Взнос, сделанный донором в обмен на товары или услуги, известен как взнос quid pro quo.
Пример взноса в размере quid pro quo : Донор дает благотворительной организации 100 долларов в обмен на билет на концерт по справедливой рыночной стоимости 40 долларов. В этом примере размер налогового вычета донора не может превышать 60 долларов США. Поскольку платеж донора (взнос quid pro quo) превышает 75 долларов, благотворительная организация должна предоставить донору заявление о раскрытии информации, даже если вычитаемая сумма не превышает 75 долларов.
Требуемое письменное заявление о раскрытии информации должно:
- информирует донора о том, что сумма взноса, подлежащего вычету для целей федерального подоходного налога, ограничивается суммой превышения суммы денег (и справедливой рыночной стоимости имущества, кроме денег), внесенного донором, над стоимостью предоставленных товаров или услуг. организацией
- предоставить донору добросовестную оценку справедливой рыночной стоимости товаров или услуг
Организация должна предоставить заявление о раскрытии информации в связи с привлечением или получением взноса quid pro quo.Заявление должно быть составлено в письменной форме таким образом, чтобы оно могло привлечь внимание донора. Например, раскрытие мелким шрифтом в документе большего размера может не соответствовать этому требованию.
Исключение: Письменное заявление о раскрытии информации не требуется:
- , если товары или услуги, предоставленные дарителю, соответствуют «символическому исключению», «исключению для членских льгот» или «исключению для нематериальных религиозных благ», описанному ранее.
- , если в конкретной транзакции нет элемента пожертвования, например, в типичной распродаже музейного сувенирного магазина.
Штраф: На благотворительные организации, не отвечающие требованиям письменного раскрытия информации, налагается штраф.Штраф составляет 10 долларов за взнос, но не более 5000 долларов за мероприятие по сбору средств или рассылку. Организация может избежать штрафа, если сможет доказать, что невыполнение требований было вызвано разумной причиной.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта информация не предназначена для предоставления юридических или бухгалтерских консультаций или для решения конкретных ситуаций. Проконсультируйтесь со своим юридическим или налоговым консультантом, чтобы дополнить и проверить то, что вы здесь узнали.
БЕСПЛАТНАЯ электронная книга:
Как купить программное обеспечение для сбора средств — найдите свой путь к росту.
Загрузите эту электронную книгу с сайта DonorPerfect, чтобы узнать, как можно умнее и проще собирать средства и зарабатывать больше денег для своего дела, используя инструменты, специально разработанные для успеха вашей организации.
Некоммерческий эксперт
Налоговая квитанция для местных предприятий
Налоговая квитанция для местных предприятий:
Квитанция об уплате налогов для местных предприятий Кодекс Оцеола № 323A28, глава 13, статья II Квитанции об уплате налогов для местных предприятий
Налоговая квитанция для местных предприятий выдается налоговым инспектором на право ведения любого бизнеса, профессии или занятия в округе, независимо от классификации бизнеса.Любой поставщик товаров или услуг, в том числе индивидуальный предприниматель или домашний бизнес, должен получить коммерческую налоговую расписку для работы. Налоговая расписка должна быть получена для любой коммерческой LLC, корпорации или вымышленного имени, зарегистрированного в государстве.
Прежде чем будет выдана налоговая квитанция для местных предприятий округа Оцеола, предприятие должно соответствовать всем условиям, требуемым правилами города, округа, штата или федерального агентства, которые применяются к этому предприятию или занятию.Все предприятия подлежат утверждению департаментами зонирования, гигиены окружающей среды и строительства. В зависимости от местонахождения компании могут взиматься следующие дополнительные сборы:
• Сборы за разрешение на зонирование для налоговых поступлений от местных предприятий:
Жилой бизнес — Обзор занятий на дому …. $ 100,00
Коммерческий бизнес — Разрешение на занятие арендатором … $ 478,00
В округе Оцеола бизнесу, расположенному в черте города, для работы требуется как муниципальная лицензия, так и местная налоговая квитанция округа.С городами Киссимми и Сент-Клаудом можно связаться, используя следующую информацию:
Налог на коммерческую деятельность города Киссимми
www.kissimmee.org
407-518-2120
101 N. Церковь ул.
Киссимми, Флорида 34741
Налог на коммерческую деятельность города Сент-Клауд
www.stcloud.org
407-957-7297
1300 9-я улица
St Cloud, FL 34769
• Сборы за получение налоговых поступлений от местных предприятий для нового бизнеса составляют:
1/10 — 3/31…. $ 30.00 (квитанция за 12 месяцев)
01.04 — 30.06 …. $ 15.00 (квитанция за 6 месяцев)
01.07 — 30.09 …. $ 45.00 (квитанция за 18 месяцев)
Существующие налоговые квитанции для местных предприятий обновляются ежегодно в размере 30 долларов США с 1 июля по 30 сентября. Неспособность обновить или обновить налоговую квитанцию для местных предприятий влечет за собой уплату платы за просрочку платежа, а также штрафов, налагаемых Правоприменительным кодексом округа. Если у вас есть ЛЮБЫЕ изменения, которые необходимо внести в существующую налоговую квитанцию для местных предприятий, вы должны связаться с налоговой службой по телефону (407-742-4000) или посетить главный офис налоговой инспекции, расположенный по адресу 2501 E.Мемориальное шоссе Ирло Бронсона в Киссимми. Все предприятия должны иметь действующую налоговую квитанцию для местных предприятий.
• Штрафы за продление применяются, если продление не продлено до 30 сентября.
Октябрь …. $ 3,00 (Общая сумма: 33,00 $)
Ноябрь … 4,50 доллара США (Всего к оплате: 34,50 доллара США)
декабрь … $ 6,00 (общая сумма: $ 36,00)
января … 7,50 долларов США (Общая сумма платежа: 37,50 долларов США — максимальная комиссия 7,50 долларов США)
Налоговая квитанция для местных предприятий:
Выход из бизнеса / Пожарная продажа:
Любое физическое или юридическое лицо, которое желает провести или рекламировать «Огненную распродажу», «Распродажу для прекращения бизнеса» или любую ликвидационную продажу (Любая продажа, по мнению общественности, при продаже всего имеющегося в наличии товара, бизнес прекратится и будет прекращен.) Требуется штатом Флорида (Закон Флориды 559.20) для подачи заявки и приобретения разрешения на прекращение деятельности.
Заявления о выходе из бизнеса / пожарной распродаже доступны в главном офисе налоговой инспекции.
К заявке должна быть приложена копия предлагаемой рекламы, действующая налоговая квитанция местного предприятия округа (если применимо, городская лицензия на занятие трудовой деятельностью) и копия текущего инвентарного списка с перечнем продаваемых товаров.Требуемый сбор составляет 50 долларов США (пятьдесят долларов). Если заявка отклонена, такая оплата будет удержана как и для расходов на изучение утверждений, содержащихся в таком заявлении, и заявителя.
Перед выдачей разрешения необходимо уплатить все материальное личное имущество и налоги на недвижимость (если применимо). Разрешение действительно в течение не более 60 дней подряд, считая воскресенье и любые официальные выходные дни после его выдачи.
Часто задаваемые вопросы
Для получения дополнительной информации см. Наши часто задаваемые вопросы ниже. Щелкните каждый вопрос, чтобы получить ответ и дополнительную информацию.
Налоговая квитанция для предприятий
Прежде чем можно будет получить налоговую квитанцию для предприятий округа Окалуза, предприятие должно соответствовать всем условиям, требуемым правилами города, округа, штата или федерального агентства, которые применяются к этому бизнесу или профессии. Многие предприятия будут подпадать под действие кодексов зонирования.
В округе Окалуза бизнес, расположенный в пределах городской черты, требует как муниципальную лицензию, так и лицензию округа для работы. Если характер бизнеса заставляет сотрудников вести дела в пределах города, даже если предприятие находится в округе, может потребоваться также получение городской лицензии.
В следующем контрольном списке представлена основная информация о требованиях, которые могут потребоваться для открытия бизнеса в округе Окалуза, и его не следует рассматривать как полный список нормативных требований.
Телефон: 850-415-9208
3670 Северная улица «L», здание C
Пенсакола, Флорида 32505
Телефон: 850-595-5170
7180 9th Ave. Worth
Пенсакола, Флорида 32504
Телефон: 850-435-8648
- Оценщик недвижимости: для вашего бизнеса может потребоваться подача налоговой декларации на личное имущество.
1250 Eglin Parkway N, Suite 201
Shalimar, FL 32579
Телефон: 850-651-7240
-или-
302 Wilson St, Suite 201
Crestview, FL 32536
Телефон: 850-689-5900
- Если у вас есть домашний бизнес, расположенный в неинкорпорированном районе (за пределами города), вам нужно будет связаться с Управлением роста округа Окалуза, чтобы подать заявление на разрешение домашнего бизнеса, прежде чем будет выдана квитанция об уплате налогов.
1250 Eglin Pkwy N, Suite 301
Shalimar, FL 32579
-или-
812 E James Lee Blvd
Crestview, FL 32539
Телефон: 850-651-7180
Факс: 850-651-7058
ЧАСЫ: понедельник — четверг с 8 до 16; Пятница ТОЛЬКО с 8 до 12
- Вымышленное имя: Если вы используете для своей компании какое-либо название, отличное от вашего официального, вы должны подать вымышленное имя в штат. Заявление и формы для продления доступны слева под заголовком «Загружаемые формы».
Почтовый ящик 1300
Таллахасси, Флорида 32302-1300
Телефон: 850-245-6058
Здание Капитолия
Таллахасси, Флорида 32304
Телефон: 850-488-9000
- Некоторым предприятиям требуется проверка или государственная лицензия перед выдачей налоговой квитанции в округе Окалуза.
Удержание налога на деловую репутацию — Списание налога на пожертвования
Требование налогового вычета
Ваши денежные пожертвования и пожертвования одежды и предметов домашнего обихода, которые находятся в «хорошем» или более высоком состоянии, имеют право на налоговый вычет в соответствии с федеральным законом.Налоговая служба требует, чтобы все благотворительные пожертвования были перечислены и оценены.
Используйте приведенный ниже список средних цен в качестве ориентира для определения суммы вашего пожертвования. Значения приблизительны и основаны на товарах в хорошем состоянии.
Рекомендуется проконсультироваться с бухгалтером или ознакомиться с правилами, прежде чем подавать обратно. Вот несколько удобных советов, которые откроются в новом окнеIRS по вычету благотворительных пожертвований.
Когда вы приносите предметы в одно из наших мест для пожертвований, вы можете заполнить бумажную форму пожертвования.Форма требуется, если вы жертвуете компьютеры и другое технологическое оборудование, чтобы мы могли соблюдать требования штата к отчетности. Спасибо, что нашли время заполнить его!
Ориентировочная сумма пожертвований
Женская одежда | |||||
---|---|---|---|---|---|
Аксессуары | $ 2–8 | ||||
Блузки | $ 2–8 | 80 | Сумки | $ 2–4 | |
Интимная одежда | 2–10 $ | ||||
Верхняя одежда | $ 7–35 | ||||
Обувь | 901 $ 2–10 | Брюки | 2–8 $ | ||
Костюмы | 5–15 $ |
Мужская одежда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9018 9018 9018 9018 9018 | 9018 | 9018 20 | ||||||||
Рубашки | 2–6 $ | |||||||||
Верхняя одежда | ||||||||||
Свитера | 2–10 $ | |||||||||
Аксессуары | 7–35 $ | |||||||||
Обувь | 2–10 $ |
9058
Мебель | ||
---|---|---|
Кухонные гарнитуры | 40–100 $ | |
9018 Столы журнальные | 10–25 $ | |
Комоды с зеркалами | 25–60 $ | |
Ward халаты | 15–60 долларов | |
Китайские шкафы | 40–150 долларов | |
Чемоданы | 15–30 долларов | |
Диваны | Реклайнеры | 20–50 долларов США |
Товары для дома | |
---|---|
Посуда | 2–10 долларов США |
Картины | 2–10 $ |
Лампы | 5–30 $ |
Багаж | 5–10 долларов |
Принтеры | 25–100 долларов США |
Monito rs | $ 10–50 |
Электроника | |||
---|---|---|---|
Телевизоры | $ 20–170 | ||
Спортивные товары | |||
---|---|---|---|
Клюшки для гольфа | $ 2–10 | ||
Велосипеды | $ 12–60 | 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 Коньки | 3–5 долларов |
Теннисные ракетки | 2–10 долларов |
Налоговая информация
Если вы указали вычеты в своей федеральной налоговой декларации, у вас может быть право потребовать благотворительный вычет на пожертвования доброй воли.По данным налоговой службы (IRS), налогоплательщик может вычесть справедливую рыночную стоимость одежды, товаров для дома, бывшей в употреблении мебели, обуви, книг и т. Д. Справедливая рыночная стоимость — это цена, которую готовый покупатель заплатит за них. Стоимость обычно зависит от состояния предмета. По закону благотворительная организация не может сказать вам, сколько стоят ваши пожертвованные вещи. Это то, что вы должны сделать сами. Чтобы оценить «справедливую рыночную стоимость» ваших пожертвований:
- Проконсультируйтесь с местным налоговым консультантом, который должен быть знаком с рыночной стоимостью в вашем регионе.
- Просмотрите следующие налоговые руководства, доступные в IRS
Рекомендации IRS
Определение размера Стоимость пожертвованного имущества — определяет «справедливую рыночную стоимость» и помогает донорам и оценщикам определить стоимость имущества, переданного квалифицированным организациям.В нем также объясняется, какая информация должна быть у вас для подтверждения вычета благотворительного взноса, который вы требуете по возвращении. (Публикация 561)
Чтобы помочь вам определить справедливую рыночную стоимость ваших пожертвований, Goodwill с радостью предоставит вам информацию, в которой указаны средние цены в наших магазинах на товары в хорошем состоянии.
Благотворительные взносы — объясняет, какие организации имеют право получать вычитаемые благотворительные взносы, типы взносов, которые вы можете вычесть, сколько вы можете вычесть, какие записи хранить и как сообщать о благотворительных взносах (Публикация 526)
Неденежные благотворительные взносы — применяется к вычетам на общую сумму более 500 долларов за все внесенные предметы.Если жертвователь требует более $ 5 000 в качестве взноса, необходимо заполнить раздел «Подтверждение полученного» в Разделе B Части IV Налоговой службы (IRS) формы 8283. Форма и инструкции доступны на сайте IRS и могут быть доступны по этой ссылке, налоговые формы IRS. Член руководства должен проверить, что квитанции о пожертвовании соответствуют заполненной форме, и указать дату пожертвования в этом разделе. Кроме того, название Goodwill (Goodwill Retail Services, Inc.), необходимо заполнить адрес магазина и идентификационный номер (39-2040239). Управленческий персонал также должен предоставить свою подпись, должность и дату подписи. Наконец, копию заполненных Форм 8283 следует направить Аналитику по товарам.
Ссылки IRS для форм и инструкций — открывается в новом окне Форма 8283 IRS используется для сообщения информации о безналичных благотворительных взносах. открывается в новом окнеФорма 8282 используется для сообщения в IRS и жертвователей информации об отчуждении определенного имущества, отчисленного на благотворительные цели, в течение 3 лет после того, как жертвователь передал имущество.
Goodwill будет рада предоставить квитанцию в качестве подтверждения ваших взносов в хорошем использованном состоянии только на дату пожертвования.
Информация Goodwill Central Coast для налоговой декларации с адресом вашего центра пожертвований.
Идентификационный номер налогоплательщика 94-1254638
Источник: откроется в новом окне Инструкции по пожертвованию IRS
Налоги и сборы Налоги на местные предприятия
Налог на местные предприятия (ранее известный как лицензия на профессию) требуется от любого физического или юридического лица любого предприятия.
или профессия в округе Бровард, если иное не оговорено особо.Налоговая квитанция для местных предприятий требуется для каждого места, где вы ведете свой бизнес, и по одной для каждой категории бизнеса, который вы ведете. Когда вы платите налог на местный бизнес, вы получаете налоговую квитанцию на местный бизнес, которая действительна в течение одного года, с 1 октября по 30 сентября. Ставки налога различаются в зависимости от классификации вашего бизнеса.
Определенное
профессиональные бизнес-категории должны предоставить подтверждение действующих разрешений, государственной регистрации лицензии или другой профессиональной лицензии или сертификата от других государственных или окружных агентств до выдачи или продления налоговой квитанции для местного бизнеса.
20.45, Свод законов округа Бровард.
Налоговые квитанции для местных предприятий возврату не подлежат. Проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом, прежде чем пытаться получить квитанцию об уплате местных налогов для местных предприятий округа Бровард для получения информации о дополнительных местных налогах и / или требованиях лицензирования, зонирования или проверки.
Квитанция об уплате коммерческого налога не подлежит (не требуется) какой-либо благотворительной, религиозной; сбор средств, некоторые инвалиды, престарелые и вдовы с несовершеннолетними иждивенцами, ветераны, супруги ветеранов и некоторые военнослужащие, а также лица с низкими доходами.(Устав ФЗ
205.055,
205.162,
205,191,192,
409.2554) Соискатели освобождения должны предоставить необходимую документацию, чтобы претендовать на освобождение. Особые исключения существуют для определенных предприятий, профессий и профессий, таких как сельское хозяйство, рыбные фермы, питомник растений (если вы владеете землей) и дневной уход на дому.
Уведомления о продлении рассылаются по почте действующим местным владельцам налоговых квитанций ежегодно 1 июля по указанному адресу. Годовой период продления — с 1 июля по 30 сентября.Все неоплаченные налоговые поступления с предприятий становятся просроченными 1 октября, и на них налагается штраф.
1 октября | 10% штраф |
1 ноября | 15% штраф |
1 декабря | 20% штраф + сбор в размере 10 долларов США |
1 января | |
1 января 90% штраф + Сбор в размере 10 долларов США | |
1 февраля | Штраф в размере 250 долларов США в соответствии со Статутом Флориды 205.053 |
1 марта | Подано судебное дело |
Если вы не получили уведомление о продлении, вам следует обратиться в информационный центр округа Бровард по телефону 954-831-4000. Факс: 954-357-5479.
Налогоплательщики, занимающиеся краткосрочной арендой, могут быть обязаны уплатить налог на развитие туризма. Нажмите
здесь для получения дополнительной информации.
Нужна дополнительная информация?
Проверьте наши часто задаваемые вопросы.
Электронная почта: businesstax @ broward.org
Или позвоните (954)831-4000 Факс (954)357-5479
Наш адрес:
Сборщик налогов округа Бровард
Отдел учета, налогов и казначейства
МЕСТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОТДЕЛ
Правительственный центр округа Бровард, комната A- 100
115 S. Andrews Ave.
Fort Lauderdale, FL 33301
РЕСУРСЫ
Налоговый справочник предприятий округа Бровард и муниципалитета
Купер-Сити
Форт-Лодердейл
Голливуд
Лодердейл Лейкс
Помпано-Бич
Юго-западные ранчо
Уэстон
Больше городов и муниципалитетов округа Бровард будут перечислены в ближайшее время!
* Если вы хотите, чтобы ваш город / муниципалитет был указан в списке, свяжитесь с Крисом Стотцем по телефону 954-357-7264.
Ваша налоговая квитанция | World Vision Canada
Все сторонники World Vision Canada, имеющие право на получение налоговой квитанции и имеющие адрес электронной почты в своей учетной записи, теперь будут получать свои налоговые квитанции по электронной почте к февралю.
Мы максимизируем инновации и технологии, чтобы и дальше находить решения по снижению затрат, поскольку с вашей поддержкой мы обслуживаем наиболее уязвимые слои населения. Ваша поддержка может пойти еще дальше, изменив свои предпочтения для получения цифровой квитанции по электронной почте.
Мы понимаем, что этот вариант подходит не всем. Если вы предпочитаете и далее получать распечатанные квитанции по почте, сообщите нам об этом, войдя в свою учетную запись my.worldvision.ca. Вы также можете позвонить нам по телефону 1.866.595.5550.
Важное примечание: Чтобы убедиться, что вы получите цифровую налоговую квитанцию по электронной почте, нажмите здесь, чтобы узнать, как сохранить список электронных писем World Vision. Есть вопрос? Мы здесь, чтобы помочь! Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами ниже или свяжитесь с нами.
Часто задаваемые вопросы
Кто получит налоговую квитанцию?
Физические лица, семьи, группы и предприятия, которые сделали соответствующий критериям подарок в размере 15 долларов США или более в течение календарного года, автоматически получат налоговую квитанцию. Официальные налоговые квитанции не выдаются церквям, школам и другим некоммерческим организациям. Им нужно только предоставить наш благотворительный налоговый номер BN # 119304855RR0001 для поддержки целей возврата благотворительной информации.
Кто может потребовать налоговую квитанцию?
Обычно, за исключением супругов, которые могут требовать налоговые квитанции друг друга, только лицо, чье имя указано в налоговой квитанции, может требовать их. Однако в случае сомнений всегда следует обращаться за советом к налоговому специалисту.
Когда я получу налоговую квитанцию?
Цифровые налоговые квитанции будут отправлены по электронной почте и доступны в аккаунтах my.worldvision.ca в январе. Печатные налоговые квитанции обычно отправляются по почте в феврале.
Как я могу получить доступ к своей налоговой квитанции в Интернете?
Имея учетную запись My World Vision, вы также сможете в любое время получить доступ к своим налоговым квитанциям за последние семь лет! Если у нас есть ваш адрес электронной почты, вы получите письмо в январе. Чтобы убедиться, что у нас есть ваш правильный адрес электронной почты, войдите в систему или зарегистрируйтесь для учетной записи My World Vision. Вы также можете позвонить нам по телефону 1.866.595.5550.
Какие преимущества дает получение налоговых квитанций в цифровом виде?
- Мы максимизируем инновации и технологии, чтобы и дальше находить решения по снижению затрат, поскольку с вашей поддержкой мы обслуживаем наиболее уязвимых слоев населения.Ваша поддержка может пойти еще дальше, изменив свои предпочтения для получения цифровой квитанции по электронной почте.
- И не забывайте, что у вас также есть удобный доступ к любым квитанциям, выданным вам за последние 7 лет, через вашу учетную запись my.worldvision.ca.
Мне не удается распечатать цифровую налоговую квитанцию World Vision. Что я должен делать?
У некоторых доноров возникли проблемы с печатью налоговых квитанций, в первую очередь из-за проблем с совместимостью веб-браузера или принтера.Выполните следующие действия, чтобы успешно распечатать налоговую квитанцию:
- Сохраните PDF-файл, прикрепленный к электронному письму, которое вы получили на свой компьютер. Или в своем онлайн-аккаунте My World Vision нажмите ПРОСМОТР PDF , чтобы автоматически загрузить цифровую копию налоговой квитанции на свой компьютер.
- Перейдите в папку, в которой сохранена квитанция, и откройте ее с помощью Adobe Acrobat Reader®. Если у вас нет копии Acrobat Reader® на вашем компьютере, бесплатная версия доступна здесь.
- Когда файл открыт, выберите Печать на панели инструментов или в меню файла.
- Выберите « По размеру » в разделе «Параметры размера», затем распечатайте.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с распечаткой налоговой квитанции, позвоните нам по телефону 1.866.595.5550. Мы будем рады отправить вам копию квитанции.
Как добавить World Vision в безопасный список электронной почты, чтобы гарантировать получение цифровой налоговой квитанции?
Узнайте, как добавить World Vision в свой безопасный список электронной почты, чтобы никогда не пропустить ни одно из наших электронных писем.
Какие пожертвования будут включены в мою будущую налоговую квитанцию?
Все соответствующие критериям пожертвования, сделанные до 31 декабря или ранее, будут засчитаны в налоговую квитанцию за текущий год. Соответствующие критериям пожертвования, отправляемые в World Vision, должны быть помечены по почте 31 декабря или ранее, чтобы их можно было включить в налоговую квитанцию за текущий год.
Из-за большого количества отправленных по почте пожертвований и времени обработки во время курортного сезона ваше пожертвование, сделанное в конце декабря, может не отображаться в вашей годовой квитанции, выпущенной в начале января.Вместо этого вам будет выдана отдельная квитанция, которую вы также сможете включить в свои ежегодные благотворительные пожертвования. Не забывайте, что у вас также есть удобный доступ к любым квитанциям, выданным вам в течение последних 7 лет, через вашу онлайн-учетную запись my.worldvision.ca.
Почему я получил 2 (или более) квитанции от World Vision?
Если вы отправили нам пожертвование по почте в конце декабря, возможно, ваше пожертвование не было обработано вовремя, чтобы быть отраженным в вашей годовой квитанции, которая выдается в начале января.Вы все равно получите отдельную квитанцию о своем пожертвовании по почте, которую вы можете использовать для налоговых целей. Отдельная квитанция для пожертвований, не отраженных в вашей годовой квитанции, будет выдана вам, как только она будет обработана в наших системах.
Что делать, если я потерял налоговую квитанцию?
Если вам требуется новая квитанция, вы можете получить доступ к предыдущим квитанциям за 7 лет, войдя в свою учетную запись my.worldvision.ca. Или вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 1.866.595.5550, и мы выдадим вам дубликат квитанции.
Что делать, если в моей налоговой квитанции есть ошибка?
Позвоните нам по бесплатному телефону 1.866.595.5550, и мы выдадим вам новую квитанцию. Обратите внимание, что ваша первоначальная квитанция больше не действительна, потому что будет выдан новый номер квитанции, и будет указано, что это заменяющая квитанция.
Какие благотворительные пожертвования имеют право на налоговые поступления?
- Денежные подарки (например, денежные подарки) или подарки собственности (например,грамм. акции) могут иметь право на получение налоговой квитанции.
- Если вы получаете что-то (например, компакт-диск, баскетбольный мяч и т. Д.) В обмен на свои подарки (известное как «преимущество» Канадским налоговым агентством), в зависимости от справедливой рыночной стоимости преимущества, мы можем выписать квитанцию на полную сумма подарка за вычетом справедливой рыночной стоимости полученной вами выгоды.
- Чтобы минимизировать административные расходы, налоговые квитанции выдаются только для правомочных пожертвований на сумму 15 долларов и более.
Могу ли я пожертвовать свои услуги World Vision и получить налоговую квитанцию?
Взносы за услуги (например, время, навыки, усилия) не являются собственностью.Следовательно, они не квалифицируются в качестве подарков, разрешенных Канадским налоговым агентством для выдачи официальных квитанций о пожертвованиях.
В этом финансовом году World Vision Canada планирует собрать 352 миллиона долларов общего дохода на развитие сообществ, оказание помощи в чрезвычайных ситуациях и пропагандистскую деятельность, из которых примерно 12,7% будет использовано для сбора необходимых средств. В тех случаях, когда пожертвования превышают сумму, необходимую или когда местные условия препятствуют реализации программы, World Vision Canada перенаправит средства на аналогичные мероприятия, чтобы помочь нуждающимся людям.World Vision Canada зарегистрирована на федеральном уровне и расположена в Миссиссаге, Онтарио. Для получения дополнительной информации или копии нашей последней проверенной финансовой отчетности посетите раздел «Финансовая отчетность». Вы также можете отправить электронное письмо по адресу [email protected] или связаться с директором по операционному совершенству по телефону 1.800.268.4888.
.